« späť
  • Číslo faktúry: 1112190067
  • Interné číslo: 20190226
  • Dodávateľ: TENERGO SLovensko, a.s., Bratislava
  • Dodávateľ IČO: 36757136
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Zimná údržba – odhŕňanie snehu za 02/2019 zimný štadión

  • Cena: 134,40 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 28.2.2019
  • Dátum splatnosti faktúry: 14.3.2019
  • Dátum úhrady faktúry: 19.3.2019
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress